UG Dzikowiec
Baner głowny strony UG Dzikowiec Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    URZĄD GMINY


Osoba publikująca: Piotr Fryzeł
Data publikacji: 2004-04-22
 
Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji Budżet na 2004 rok
Opis

U C H W A Ł A   NR XVII/114/2004
Rady Gminy Dzikowiec
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy Dzikowiec na 2004 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109, 112, 113, 116, 117, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ) Rada Gminy Dzikowiec

uchwala  co następuje

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu na 2004 r. w wysokości  9.305.620,00 zł w tym:

 1. Podatki i opłaty 750.000,00 zł
z tego:

a) podatek rolny 150.000,00 zł

b) podatek od nieruchomości 439.000,00 zł

c) wpływy z karty podatkowej 5.000,00 zł

d) podatek leśny 55.000,00 zł

e) podatek od środków transportowych 15.000,00 zł

f) podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł

g) opłata skarbowa 20.000,00 zł

h) opłata targowa 1.000,00 zł

i)  opłata administracyjna 3.000,00 zł

j)  podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000,00 zł

k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 20.000,00 zł

l) odsetki za zwłokę 2.000,00 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 411.092,00 zł
z tego:

a)  podatek dochodowy od osób fizycznych 408.092,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,00 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa  358.556,00 zł
z tego:

a) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie 358.556,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.775.883,00 zł

Dochody z majątku gminy 181.421,00 zł
z tego:

a)  wpływy z usług 181.421,00 zł

6.  Pozostałe dochody 828.668,00 zł

Szczegółowe źródła dochodów określa załącznik Nr 1.

§ 2 

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 r. w wysokości  9.305.620,00 zł w tym:

 1.  Rolnictwo i łowiectwo 720.940,00 zł

2.  Leśnictwo 12.500,00 zł

3.  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 109.790,00 zł

4.  Transport i łączność 1.164.848,00 zł

5.  Turystyka 15.000,00 zł

6. Gospodarka mieszkaniowa 80.000,00 zł

7. Działalność usługowa 20.000,00 zł 

8.  Administracja publiczna 1.304.809,00 zł

8.  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.313,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130.000,00 zł

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 26.000,00 zł

11.Obsługa długu publicznego 115.000,00 zł

12.Różne rozliczenia 99.484,00 zł

13.Oświata i wychowanie 4.601.929,00 zł

14.Ochrona zdrowia 20.000,00 zł

15.Pomoc społeczna 434.230,00 zł

16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 189.477,00 zł

17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115.000,00 zł

18.Kultura fizyczna i sport 141.300,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków określa załącznik Nr 2 .

§ 3

  Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 718.000,00 zł .

 Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 718.000,00 zł ustala się:

- kredyt bankowy - 643.000,00 zł

- wolne środki pozostałe z umorzenia pożyczki - 75.000,00 zł

Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 718.000,00 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa  załącznik Nr 3 .

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną  w  wysokości 48.000,00 zł 

Tworzy się rezerwę celową na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 51.484,00 zł

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości:  358.556,00 zł z tego:

a) administracja publiczna - 58.000,00 zł

b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.313,00 zł

c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10.000,00 zł

d) oświata i wychowanie - 933,00 zł

e) pomoc społeczna - 273.300,00 zł

f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11.010,00 zł

Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych obrazuje załącznik nr 4.

§ 6

1. Dokonuje się zmian zakresu realizacji inwestycji objętych limitami wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.

2. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje dla  instytucji kultury w wysokości - 115.000,00 zł w tym:

Biblioteka Publiczna - 115.000,00 zł

Wykaz dotacji określa załącznik Nr 6.

§ 8

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 504.946,00 zł i wydatków w wysokości 516.746,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości 182.000,00 zł i wydatków w wysokości 219.975,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 1.000,00 zł i wydatków w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Szczegółowy podział środków na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 10

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000,00 zł.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20.000,00 zł

§ 13

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 168.257,00 zł w tym:

 Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu w wysokości 168.257,00 zł  z tego:

do każdego 1 m3 wody  1,15 zł tj. 1,15 zł x 95.470 m3 co stanowi kwotę 109.790,00 zł

do każdego 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 1,49 zł tj. 1,49 zł x 39.240 m3 co stanowi kwotę  58.467,00 zł .

§ 14

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działów i paragrafami w ramach rozdziałów.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w wysokości do 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy

§ 15

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 718.000,00 zł w tym:

- kredyt bankowy - 643.000,00 zł

- wolne środki pozostałe z umorzenia pożyczki -75.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 718.000,00 zł w tym:

- BOŚ Rzeszów - 483.000,00 zł

- Bank Millennium Rzeszów - 185.000,00 zł

- BISE Zamość - 50.000,00 zł

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 17

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej, Mandatowo-Regulaminowej, Budżetu i Finansów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady
Franciszek Ozga

Data publikacji 2004-04-22
 

Załączniki:
 1. Załącznik Nr 1.
 2. Załącznik Nr 2.
 3. Załącznik Nr 3.
 4. Załącznik nr 4.
 5. Załącznik nr 5.
 6. Załącznik nr 6.
 7. Załącznik nr 7.
 8. Załącznik nr 8.
 9. Załącznik nr 9.
 10. Załącznik Nr 10.
 11. Załącznik nr 11.

  Ilość odwiedzin: 67840